在加拿大
收到税务局来信,让补税。 我的情况是这样:我去年短登10天,开了银行账户。今年四月份长登,考虑到有利息收入,就计划报税了,后来又看到海外收入也要报税,于是找了一个报税网站试算了一下,我应该不用补税的,国内收入低,而且在国内也交税了,本着诚实的理念,就将国内收入也填上了,算来还有可能退税200元回来呢。 谁知前些天收到来信,居然让我补税,立马晕了。看来信说,感觉是说全球收入不能享受免税额,要全额按最低22.5%征税,这么算来,国内就算1000RMB一个月,来这里还是要补税!我不太懂,大家帮我看看: Since you have included less than 90% of your world income in calculating your net income, you are only entitled to non-refundable tax credits, employment insurance premiums, disability amount, tuition amount, interest paid on your student loans, and donations and gifts. Accordingly, we have adjusted your non-refundable tax credits form $1098 to 0.We have recalculated your total non-refundable tax credits and revised your total on line 350 to 0. 懂的人提提意见! 另外有几个报税的问题想问一下: 1. 全球收入是不是没有免税额,而全额扣税?记得有人说,收入低于8000的不用交税的。就是说每个人都有8000元不用交税,超过了再按超过部分收?2. 本人短登后回国结婚并生了小孩,但她们还在申请团聚的过程中,不算加拿大居民。那么表上“单身”的一项要不要打勾?就是说,我应该报告说是已婚并有孩子吗?3. 如果上一项是需要写上已婚有孩子的话,那么她们去年在国内的医疗费用可以抵一些税吗?4. 我去年来回加拿大的机票能抵税吗? 因为让我补税的时间已过,希望有人能知道上述问题,我要给税局一个答复或补税!
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儿女双全了! 赏 反馈:糖葫芦, hunterintoronto, lalababy2 和 3 其他人 2007-09-23#2 游
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!哪里说要补税?评论
回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!后面给我了一个补税的额!
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儿女双全了!回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!1.那个免税额是指你在加拿大居住时的收入才有.2.选已婚,有子.3. 不能.4.不能.应该先按税局要求交上, 然后在讨要,否则又有利息了.
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!谢谢LAMJIN!
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儿女双全了!回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!又一个短登时开银行账户的典型案例.嘻嘻.同情一下下吧,偶也不知道.嘻嘻.
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bbs.doic.com生活就是一个S,接着又一个S 赏 反馈:hunterintoronto 2007-09-23#7 射 1,515 $0.00 回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!上网查了一下,短登的免税额有如下的信息:一般情况下联邦非退税性免税额应按在加国的居住天数计算, 但如在你作为加拿大非居民的时间段内来自加国的收入占全球收入的百分之九十以上则可享受全额。对应我上面说的英文:Since you have included less than 90% of your world income in calculating your net income, you are only entitled to non-refundable tax credits, employment insurance premiums, disability amount, tuition amount, interest paid on your student loans, and donations and gifts. Accordingly, we have adjusted your non-refundable tax credits form $1098 to 0.好象是同一个意思,就是说我没在这里居住,且这里的收入达不到我总收入的90%,所以我没有免税额!看来要找他们理论一下,按非税务居民去申诉才能!
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儿女双全了! 赏 反馈:hunterintoronto 2007-09-23#8 1,251 $0.00 回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!老狼,你在短登是开了帐户,如果没有特别说明,会成为加的税务居民。这样的话,你在短登之后的全球收入都要征税,如果所在国已经征税,则要向加政府补缴差额。所以短登同学千万注意,要么不开帐户;实在要开的,记得跟银行说明开非税务居民的帐户。另外老狼,你太诚实,如果你的年收入低于8000,就不用交税了。安慰一下,不过根据你的案例,你是需要补缴的。
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!不懂,只能加分安慰了。
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!所以短登同学千万注意,要么不开帐户;实在要开的,记得跟银行说明开非税务居民的帐户。点击展开...请问:我和老婆开了个联名账户,老婆短登回国的话,她也要报税吗?如果报了税的话,能领孩子(孩子不在家国住)的牛奶金吗?
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####、、、、、、、、、、、、、、、####、、,##、、请问:我和老婆开了个联名账户,老婆短登回国的话,她也要报税吗?如果报了税的话,能领孩子(孩子不在家国住)的牛奶金吗?点击展开...哎,如果两地分居就别开联名帐户。 建议你立即取消联名帐户,不过好像挺麻烦。我有个朋友劳工在国内,去银行销户一定要双方的签名。 孩子不在加境内,又不是公民,是不能领取牛奶金的。
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!请问:我和老婆开了个联名账户,老婆短登回国的话,她也要报税吗?如果报了税的话,能领孩子(孩子不在家国住)的牛奶金吗?点击展开...别的不懂,不过牛奶金最好不要领。看帖子大家说必须孩子在加国才可以享受的。 老婆的收入(如果她打算寄到加拿大的话)似乎是要申报,至于交不交要税局判断。
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喂,请问是中国移动吗?我是中国联通,我的小灵通坏了,你们能派中国铁通来修一下吗? 赏 反馈:射天狼 和 ppcat 2007-09-23#13 M 695 $0.00 回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!这个问题要看情况,取决于你的登陆时间。举例说明:如果你是7月1日登陆,则你的免税额只有一半,大约4000刀,当然你也只需要报7月1日以后的收入,如果超过4000刀,就要交税。
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!另外老狼,你太诚实,如果你的年收入低于8000,就不用交税了。点击展开...意思是不是:自己认为低于CAD8000,就不要报税了。不报不算违规,报了反而收税。
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####、、、、、、、、、、、、、、、####、、,##、、别的不懂,不过牛奶金最好不要领。看帖子大家说必须孩子在加国才可以享受的。 老婆的收入(如果她打算寄到加拿大的话)似乎是要申报,至于交不交要税局判断。点击展开...如果不寄的话,就不报了吗?不违规吧?不能再加声望了,不过管理员是热心人
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####、、、、、、、、、、、、、、、####、、,##、、请问:我和老婆开了个联名账户,老婆短登回国的话,她也要报税吗?如果报了税的话,能领孩子(孩子不在家国住)的牛奶金吗?点击展开...如果你是长登,则你老婆就符合”税务居民“的条件,就需要报税,可以领取牛奶金,不管孩子在那里。
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回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!我们虽然没有遇到这样的麻烦,不过先安慰一下老狼。这个贴子也给后来的人提个醒,想好了再开银行帐户。
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[SIGPIC][/SIGPIC] 我们可以没有金钱,没有声望,没有权力,但是不能没有一颗快乐和自由的心。只要你还有自己的梦想,就可以搭建一个自己的世界。如果不寄的话,就不报了吗?不违规吧?不能再加声望了,不过管理员是热心人点击展开...肯定违规。 不要被声望所累,大家开心就好哦
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喂,请问是中国移动吗?我是中国联通,我的小灵通坏了,你们能派中国铁通来修一下吗?老狼,你在短登是开了帐户,如果没有特别说明,会成为加的税务居民。这样的话,你在短登之后的全球收入都要征税,如果所在国已经征税,则要向加政府补缴差额。 所以短登同学千万注意,要么不开帐户;实在要开的,记得跟银行说明开非税务居民的帐户。 另外老狼,你太诚实,如果你的年收入低于8000,就不用交税了。 安慰一下,不过根据你的案例,你是需要补缴的。点击展开...给各位提个醒,我查了一下资料,说是如果是税务居民且,8000元的免税额是需要按在加国的居住天数,按比例折算的。而我短登回国后在中国的收入是按全额计算的,是一分钱的免税额也没有。就是说我在国外收入100元,也要交22元。如果你在中国已交了10元税,还要补12元。我的情况他们就是这样算的,我国内已交过税,他按我的海外收入的22%左右计算我的应缴税额,减去我在国内已交过的税,让我补剩下的。 现在我的办法是再去申请“非税务居民”,我看到有人在CRA问过,开了账户也可以不算税务居民。如果申请失败,只有补税了!
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儿女双全了! 赏 反馈:hnass 和 Aim 2007-09-23#20 M 695 $0.00 回复: 很惨,需要补税,懂的人帮忙看一下!查了90%的定义:For the part of the year you were not a resident of CanadaYou can claim the following federal non-refundable tax credits, as long as they apply, if you are reporting Canadian-source income (as listed under "Income" ) for the part of the year you were not a resident of Canada: * Canada Pension Plan or Quebec Pension Plan contributions; * Employment Insurance premiums; * disability amount (for yourself); * interest paid in 2006 on loans for post-secondary education made to you under the Canada Student Loans Act, the Canada Student Financial Assistance Act, or similar provincial or territorial government laws; * tuition fees (for yourself); and * donations and gifts.In addition, if the Canadian-source income you are reporting for the part of the year you were not a resident of Canada is at least 90% of your net world income for that part of the year (or if you had no income from sources inside and outside Canada for that part of the year), you can claim the remaining applicable federal non-refundable tax credits in full. See the General Income Tax and Benefit Guide for a list of the remaining federal non-refundable tax credits.也就是说登陆以前的时间,不能享受个人退税额。除非全年的总收入的90%以上是登陆以前来源于加拿大的收入(实际上已经按非税务居民征过税了)。所以我认为税务局的处理是错误的,个人免税额应该是登陆以后的天数/365*8000左右,绝对不可能是0。既然楼主已经被认为是税务居民(非税务居民根本不用为中国的收入交税),那么他的免税额和他的实际居住时间无关,只和他登陆时间有关,退一万步,就算按实际居住天数算,那也有10天的credits,绝对不会是0,就凭这一点,税务局一定是搞错了。而且税表上只有登陆时间,除此之外税务局根本不能判断楼主的实际居住天数。这里所谓的resident都是指成为税务居民,而和实际居住无关,税法上所有的“居住”概念都是这个。
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