加拿大进出口外贸开贴来说说税务方面的问题(说得不好,大家不要拍砖噢)



加拿大外贸

以前在工厂打工的时候,当客户问我们开票加几个税点的时候,我常常回答人家说14-15点,客户那边都会很惊讶的问我:为什么你们公司要加这么高的税,我们以前在哪边哪边拿货,才加6点(最多才加10个点)。。。。对此我常常很疑惑,搞不清楚其中的门道,中间问过老板娘,她也敷衍着给我讲讲,反正当时我也没搞清楚. 直到去年我自己全职SOHO了,才慢慢去学习这方面的知识,请教过一些财务朋友,还有工厂做老板朋友,慢慢的知道了这当中的奥秘。

我发现FOB上的好多朋友,对于税务,退税方面不太会算。故开一贴把我知道的给大家讲讲,讲得不好的地方,望大家不要见笑

像一般客户口中的发票,都是指含17%的增值税发票,因为这个发票有二个作用:1.出口退税2.可抵扣一部分税务

下面我就来一个举例说明吧(这样大家更清楚一点)

A公司是原材料供应商    B公司是成品制造厂   C 拥有进出口权的公司

1.B 从A那里以不开票价格1万购买了一批原材料,税率17% 那么所产生的B的进项税为=1*1.17/1.17*0.17=1700元

2.B经过组装成成品后,按20000卖给了C,且开了发票额为20000的增值税给C 那么B所交的销项税为 20000/1.17*0.17=2906元(=C的进项税)

3.但B没有从A那里没有拿到发票,所以B的进项税和销售税都是自己交,即2906+1700=4606元 但销售税又能成为买方的进项税,可由买方交,所以B应交1700元 即按17%的点交税

4.若A开了增值税发票给B,假设发票额是11700元,由于进项税与销项税是可以相互抵扣的,所以B实际应交税=2906-1700-1206元  转化成实际应交税率=1206/(20000-2906)=7.1%(最大值)因为你不管怎么算,B都不可能交到17%的税(即开票加17%),上面提到的销项税可成为买方的进项税,由买方承担. 所以我说工厂加税点7.1%已经是很高了.

5.但由于很多工厂都会以提高进项税来减少自己所交税(就是从别处买增值税发票来抵扣),进项税越大,含税所加税点就越低。所以一般工厂在不开票的基础上加上不超过7.1%点才是合理的.(很多公司含税加10%个点或更多,其实是不合理,大家要注意)


6.上面说到的B以开票价20000卖给C (含税2906元),那么不开票价就是20000-2906=17094(按17%的税率算的) 看看 5和6条中提到,其实B应该按含税17094*7.1%=18308 的含税价卖给C才是合理的. 因为B有进项税低扣,如果B没进项税抵扣的话,C就要按17%的点交进项税了.(这一点如果有不明白的地方,可跟贴)

7.C以含税30000块的销售额出口(因为不以含税价出口,就拿不到退税)假设这个产品的退税率为13%  那么可拿到退税=30000*0.13=3900元  
  C的采购成本为18308元(其中含税=18308/1.17*0.17=2660)
   C的销项税=30000/1.17*0.17=4358元
  C的实际应交税=销项税-进项税=4358-2660=1698元 (若C进项没有发票的发,他就要交4358元的税)
  C的的毛利润=30000-(18308-2660)+1698+3900=16554元


[ 本帖最后由 cxbrdz 于 2011-3-13 22:48 编辑 ]

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太精彩了 收藏了 LZ辛苦!

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一点 都没看懂,我问下,假如我实际打给工厂10W元,工厂开增票能开多少。 其他的要慢慢问了。

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有一个地方不懂 为什么 /1.17*0.17? 不是直接*0.17?

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如果工厂要按17点来收税的话:你就要交100000/1.17*0.17=14530元的税 (不合理)

如果工厂说他们的税点是10%的话,你就要交100000/1.1*0.1=9090的税  (不合理)

但是按合理最大值 7.1%的税率话,你就要交100000/1.071*0.071=6629元的税 (合理)


因为工厂有进项税,你不可能交145630元的税(除非他们没有进项税). 如果工厂的进项税发票多的话,你所交的税还能低于6629元

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1、所谓商品的含税价,就是说商品的售价里已经含有税金了;你算的*17%,实际上是按你卖出含税价为售价了,所以不对;
2、正确的是/1.17*0.17
3、两者的差距就在于计税的依据是不一样的,一个是先把税刨出去再乘以税率,*0.17是先按税率计算,再刨除税金的算法。

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谢谢楼主分享。学习到了。

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感觉楼主有些讲的复杂,其实增值税就是销项税减去进项税,进项无抵扣的话就是销项税啦
应缴税金=不含税价格*0.17就可以了
不过我也认为工厂以开票加17%是严重不合理的,有一种可能是这个工厂要发票的客太多,进项相对不足;;

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不明白,第7点,C以20000的价格从B买进,那么B开给C的增值税发票金额是20000,C以30000价格卖出,C应该拿30000的发票去退税,但工厂只开了20000,怎么退税?

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标记下  时常看看

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不错,学习

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这位朋友提的问题很好!

30000的话,可让工厂开全票撒!不一定你买了20000的货,就让他开2万,可以按你的销售额来开撒

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不错不错,是一片精彩的文章,应该收藏!!!

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收下。。。。。。。。。。。。。。

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如果按销售额来开,那工厂要多交税啊
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