加拿大进出口外贸求大神告知,我这出口退税如何操作



加拿大外贸

本人第一次在发帖,新人求指教。

自己的外贸公司刚刚成立。之前都是客户和工厂直接做,现在公司资料和资质齐全了,要自己和客户做。当下遇到一个问题:

产品是电动车
出口退税税率为17%

问题是: 电动车的增值税税率为17%,但是工厂说他们开的增值税专用发票税率为4.7%。那么我该如何拿着这4.7%增值税发票申请17%的退税呢???

求指教,小弟再次感激不尽!


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叫工厂开17那种票,要不退不了!做电子礼品的朋友加我上面的qq,工厂供货!可以比价!

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开票成本加4.7个点吧,4.7%的税率没有啊

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开票成本加4.7个点是什么意思?

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工厂的意思可能是开17%的增值税专用发票需要加4.7%的税点。

lz你可以再问一问。


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4.7个点,工厂是指的税率6%的小规模纳税人发票吧?

[ 本帖最后由 埃塞贸易小伙伴 于 2018-1-17 16:11 编辑 ]

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之前客户和工厂做 可以退税那肯定开的是正规增值税发票啊17个点的。
现在4.7%的税 可能是收你的开票费用吧,具体你问工厂开的什么票 开票要加多少个点。

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楼主缺乏有关增值税的基础知识,在这样的情况下想要自己操作退税流程是不实际的,一个小错误就可能导致大麻烦,请会计帮忙处理吧。

同时回答问题如下:
增值税是流转税,所以虽然增票税率17%,但是只对增值部分的金额征税;前面流转下来的部分,因为前面的开票人已经交过税了,所以不用再重复缴税;这样形成的结果就是每个开票人只对自己加工后形成了增值的金额缴税。所以,工厂给你开17%的增值税票,他并不需要交未税价值17%的税,实际交多少比例,也就是我们通常说的开票成本;但是,税局对实际缴税比例的下限也有控制,有最低要求。
打个比方,工厂采购回来的原料,含税单价100元人民币,加工成成品后,销售单价120元人民币,则增值部分为20元;理论上,工厂只需要对增值的20元交17%的增值税,即税额20x17%=3.40元;这个3.40元,相对单价120元,比例就是2.83%;如果按照2.83%的比例缴税,则我们说开票成本是2.83个点;
但实际上,比如税局规定缴税比例不能低于6%,则工厂即使实际产品增值部分只有20元,也需要按照120元的6%的比例缴税,则税额120x6%=7.20元;
大致是这个意思,其中还涉及到材料本身含税与不含税的价格等等,细节不太对,也不详细说了。



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增值税专用发票税率没有4.7的!

退税的话 17%的增票或者税务代开的3%增票都可以!

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应该是开票成本,费用老铁
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