加拿大进出口外贸自营退税和代理退税差别?



加拿大外贸

看到一个例子:
A:例如:某中外合资企业A公司以农产品为原材料生产工业品出口,1999年自营出口20000万元,可抵扣的进项税额为1500万元,该公司自营出口执行先征后退,征税率为17%,退税率为13%,年应纳增值税额为:20000×17%-1500=1900万元,出口环节应退增值税:20000×13%=2600万元。征税机关可征增值税1900万元,退税机关应退税2600万元,退税扣减征税后,该企业实际可得到的税收补贴为700万元。

假设A公司有关联外贸B公司,A公司把产品以同样的价格销售给B公司,B公司再以同样的价格销售到境外,A公司开具增值税专用发票价税合计20000万元,则A公司应纳增值税为:20000÷(1+17%)×17%-1500=1406万元,B公司可得到退税:20000÷(1+17%)×13%=2222万元。

税务机关征税1406万元,退税机关退税2222万元,A、B两公司实际可得到的税收补贴为2222-1406=816万元。

通过以上例子,我们不难发现,同样的外销收入,却产生了不同的结果。从A、B两公司来看,自营出口实际得到的税收补贴是700万元,而通过外贸出口实际得到的税收补贴是816万元,两者相差达到116万元。显然,通过外贸出口对A、B公司更加划算。

有个疑问,请教下财务达人:  为什么A公司自己退税的时候,算增值税额和退税额都是用的含税价格,而B外贸公司算增值税和退税时都是用的不含税价格呢?

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顶一下,自己慢慢研究

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这是专门的广告例子
这里的就是一个是按含税价算的,
一个不是按含税价算的

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没看懂,请赐教  

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退税的话 应该是对原来不含税的总额来说的 比如一个产品不含税售价100元 增值税收17元 国家调节退税13 是对应于不含税价100而言 而不是对应含税117而言。 我问过发这个例子的人,他说是两种算法,工厂是应该按“免、抵、退”方法算的,实际还是要按不含税来退税,他是用了简化的方法,至于为什么简化方法会变成含税价来计算,还在研究中---

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要么就是工厂把进项的增税抵掉也算进去,
这样算起来看上去是工厂的退的税多,

还是那100元来说, 找工厂开票的成本也不用17元的。。有的只要三四个点,
这样算起来,,虽然有差别,
但是,
还是很少的,。。。

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不是说出口货物不征税的吗??

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这个问题讲述的很有意思,我们现在也在思考这个算法!
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