加拿大进出口外贸请问纯外贸企业对上海海运增值税票的进项税如何转出?



加拿大外贸

请教:
纯外贸企业的销售模式下, 对于目前上海货代开具的增值税海运发票的发票,在认证后, 进项税是否一定要转出? 据查, 上海的海运增值税票进项是可以抵扣的,那么,对于纯外贸企业来说, 这个进项是要留着日后万一有内销的情况下去抵,还是现在直接转出?

如果转出的话,前面三个月的可否一次性结转出来?

借:营业费用
贷:应交税金--增(进项转出)


谢谢!


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纯外贸企业的话,其内购进项税要在每个月的月末做转出处理,不能留抵。
借:成本或费用科目
  贷:应交税金——应交增值税——进项税转出

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谢谢! 那请问,对于纯外贸企业来讲,在十月份的营改增票后,像一些快递类的运费,如果对方可以开普票的情况下,有否必要让他们开增票?

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加问,那如果是既有内销又有外贸出口的公司,收到贷代的一般普通发票(写明运费和代理费)这种是作什么处理,如果收到是贷代开的增值税发票,又是怎么处理?

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有高手给解释的吗

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如果开普票能够少付钱的话,就选择普票,不但省钱,还能减少认证、转账等手续。

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像您说的这种情况,就尽量要货代开具增值税专用发票,毕竟可以用来抵扣,货代增票在认证、做账、报税等方面都跟17%的增票一样处理,只是税率不同。
货代开来的发票,都进经营费用(或管理费用)下的运费科目。

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谢谢!
还想问下,如果纯外贸公司日后想做内销的话。这些海运的增票进项可否留着日后抵扣?这个有时间要求吗?或者有没有其它一些规定?谢谢!

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纯外贸公司要做内贸的话,需要先去税务局做一般纳税人变更,开通增值税发票开票系统。之后,只要是增值税专用发票,一般都能用来做抵扣。增值税发票有抵扣期限的,目前的抵扣时限是开票后180天内。

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我们有开通过这个开票系统,每个月也在抄税报税,但无实际内销业务,发票全部是用来退税的。 现在营改增后, 就在想是不是这些增票的进项可以先不转出来,留着日后可抵。 不过如果是180天的话。我们就得转。因为实际内销业务没发生呢,这样理解对吗?
谢谢!

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如果贵司暂时没有内贸业务,那么出口退税用的进项税就要在月末转出,运费或其他用途的进项发票只要认证了,就算留抵,过了180天还没抵扣完的话,那么留抵余额就要从进项里转出到成本或费用里了。

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就此事前天刚去税务局专门咨询了专管员,经过整个办公室7-8个老师的讨论,一致认为不能抵扣,即便现在认证了,月末也要做转出,费时又费力,又有人说既然不能抵扣,干脆就不去认证,老师也说不行,会引起税务的查账,因为对方开出的增票没有认证,税务会来找到你,最后老师建议,让货代开具增值税普通发票,也省了认证的麻烦,这样的答复应该比较权威了吧~

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非常感谢!

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谢谢告知!
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