加拿大外贸
大家好,我们 是一家新成立的一般纳税人出口贸易企业。现在有个问题,出口货物的退税时不交税的。
但是会计做账的时候这么做:
1,利润总额=主营业务收入-主营业务成本
2,主营业务成本=增值税发票不含税金额+增值税发票中17%的增值税-13%的出口退税、
综上:利润总额=主营业务收入-增值税不含税金额-增值税发票中17%的增值税+13%的出口退税
实际利润总额中含有出口退税的。
而会计虽然知道出口退税不再交税,但是也说不出所以然。(她刚开始弄出口会计)。告诉我,企业所得税是按照利润总额来交,这样不是我出口退书也交税了吗?
她却告诉我,多做费用来抵。
如果我将来出口退税大的话,我哪里来那么多费用来抵啊?
请教有经验的大侠指点。
谢谢
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由于我国政策规定,外贸出口环节是免征增值税的,故其相应的进项税也不能抵扣,要全部转到成本里面,而其中的出口退税部分则转至应收退税款科目,所以出口退税在财务账面显示是成本的减少,相应的增加了利润。如果你的生意利润很好,那就交点所得税,也没什么啊。
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可以找一些相关的公司,申请离岸豁免来避税
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多谢2楼。
现在经济不太好。
我们的利润也不高。
那么国家规定的出口退税不交企业所得税的意义在哪。
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国家给予外贸企业出口业务免退的是增值税,而不是企业所得税啊。
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2,主营业务成本=增值税发票不含税金额+增值税发票中17%的增值税-13%的出口退税、可以改成:
主营业务成本=增值税发票不含税金额+(增值税发票中17%的增值税-13%的出口退税)括号内的是征税和退税之差 计入成本。
这样看下来 利润总额里面就不是很明显包含13退税率了。2楼说的由道理。就是减少了点成本而已。你们财务很精 呵呵 多找费用
来冲利润
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除了增加费用,来降低企业所得税外,还有其他的办法吗,
因为我如果退税额很高的话,我不容易搞到太多的费用,这样就需要交很多的企业所得税的。
谢谢
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你们理解有误,你们会计也不是很了解相关政策。
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