加拿大外贸
我们是浙江一家注塑加工的塑料制品生产公司,是生产型企业,我接了单,以公司名义自营出口(公司有进出口权),不是通过外贸公司代理出口。出口的是塑料托盘(退税率13%),数量为1000个,公司给我的价格是不含税180元/个(相当于国内买卖不含税,如果要开17%增值税专用发票,每个加8个点), 我报给老外是210元/个,再加上国内运费、报关费等杂费共5000元,这样报的FOB给老外就是210元/个*1000个+5000=215000元(=35245USD,汇率按6.1),做的报关单金额也是35245USD,出口发票也开35245USD。
假设这次是通过外贸公司代理出口,给我的利润、退税什么的我都懂(退税按照增值税发票为依据),很好结清。
但是这次是以公司名义自营出口,公司是不开增值税发票的,开出口发票的(就是有四联的那种,为存根联、发票联、记账联、退税联),我不太懂利润、退税我应该得多少,我是这样理解的,我应该问公司拿利润(210元/个-180元/个)*1000个=30000元,退税按照报关金额*退税率=35245USD*13%=4581.85USD,所以公司应该给我30000元+4581.85USD.
我不知道各位做soho过程当中以公司名义自营出口时,怎么跟公司结算的?求指点!
[ 本帖最后由 aaa355 于 2013-8-28 13:30 编辑 ]
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这个问题困扰很多人SOHO,等待高人解答!
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退税要不含税成本乘退税率,不是报关金额
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兄弟看起来你也不懂,现在我说的是以工厂名义自营出口,不是外贸公司代理出口。 你说的是以外贸公司代理出口退税结算,你说的我懂。
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确实啊,请外贸高手或财务高手解答!
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这个问题想必大家在做出口过程中有碰到吧,期待高手解答哎。
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我觉得应该这样付利润:(210-180x1.08)x1000=15600
35245USD*13%=4581.85USD
应付:¥15600+$4581.85
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退税应该是不含税价*13%吧?
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生产企业出品增税为0,所以退税是FOB价格X退税率,
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你内销售是开票 老板就要再买原料时开进项税发票 所以你内销要加8个点 外销一样 你要拿退税就要开进来进项税发票 所以你的180要加8个点 你的售价210-180*1.08-去你的费用 是你的毛利 退税是要看你做这批货有多少进项税为依据 有多少就退多少
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朋友,你那是通过外贸公司出口,退税是增值税发票不含税价*13%,现在我是说工厂自营出口,好哇??!!
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180如果要加8个点的话,总得开票吧,但是工厂自营出口是不开增值税发票的(帖子中有说)。 你可以参考下我在soho入门版块的同样帖子及评论 http://bbs.shanghai.com/thread-4815682-1-1.html 总的来说,工厂自营出口比通过外贸代理出口复杂,包括结算等方面,对吧
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说说都是这样的,工厂自营出口是免抵退的,具体操作下来比通过外贸公司代理出口复杂。
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退税是有两种类型的。看你司是贸易公司,还是生产企业。生产企业是免抵退税,计算方式也是不一样的。
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懂得!但是我的问题不是退税类型,我的问题是帖子中陈述的,与工厂利润、退税如何算的问题!
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