加拿大进出口外贸出口退税怎么计算??请教



加拿大外贸

我想知道出口退税是怎么一回事呢?

比如说100美元的销售额,退13点的税,怎么计算得出的是退回1.38美元的呢?

PS我们行业原来是退11点的,后来改13点了,想知道怎么出来个1.38美元?

我看书的时候没明白啊……谢谢 呀

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退税额是按照人民币收购价算的。

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目前有两种不同的计算方法:

一种是:当期应退税额=出口货物离岸价格×外汇人民币牌价×退税税率

另外一种是:退税收入=采购成本÷(1+增值税率)×出口退税率

两这方法适用范围不同,一是“免、抵、退税办法”;二是“先征后退”

“免、抵、退”税适用于有进出口经营权的生产企业自营或委托出口的自产货物的增值税, 计税依据为出口货物的离岸价,退税率与外贸企业出口货物退税率相同。其特点是,出口货物的应退税款不是全额退税,而是先免征出口环节税款,再抵减内销货物应纳税额,对内销货物应纳税额不足抵减应退税额部分,根据企业出口销售额占当期(1个季度)全部货物销售额的比例确定是否给予退税。
“先征后退”税办法,适用于没有进出口经营权的生产企业委托出口的自产货物。其特点是,对出口货物出口环节照常征收增值税、消费税,手续齐全给予退税。征税由主管征税的国税机关负责,退税由主管出口退税的国税机关负责。


目前,我国企业出口商品主要有生产企业自营(委托)出口和通过外贸出口两种方式,相应地,出口退税形成了生产企业自营(委托)出口与外贸出口两种不同的退税方式。因为生产企业自营(委托)出口与外贸出口计算出口退税有差异,导致二者税负有较大区别,纳税人应结合自身情况,尽可能采用税负低、出口退税多的出口方式。

现行外贸企业出口货物应退增值税税额,依进项税额计算,具体计算公式为:应退税额=购进货物的进项金额×退税率;对出口货物库存账和销售账均采用加权平均价核算的企业,应退税额=出口货物数量×加权平均进价×退税率,其退税依据是外贸企业购进出口货物的进价。而生产企业自营(委托)出口应退的增值税是执行“免、抵、退”或“先征后退”,出口退税的税额取决于出口的离岸价销售收入及其进项税额。

企业采用自营(委托)出口,自行办理出口退税的形式,同把货物销售给外贸企业出口,由外贸企业办理出口退税的形式税负有何差异呢?这两种形式因为在退税方面采用不同的退税方式,由此产生了不同的结果。

例如:某中外合资企业A公司以农产品为原材料生产工业品出口,1999年自营出口20000万元,可抵扣的进项税额为1500万元,该公司自营出口执行先征后退,征税率为17%,退税率为13%,年应纳增值税额为:20000×17%-1500=1900万元,出口环节应退增值税:20000×13%=2600万元。征税机关可征增值税1900万元,退税机关应退税2600万元,退税扣减征税后,该企业实际可得到的税收补贴为700万元。

假设A公司有关联外贸B公司,A公司把产品以同样的价格销售给B公司,B公司再以同样的价格销售到境外,A公司开具增值税专用发票价税合计20000万元,则A公司应纳增值税为:20000÷(1+17%)×17%-1500=1406万元,B公司可得到退税:20000÷(1+17%)×13%=2222万元。

税务机关征税1406万元,退税机关退税2222万元,A、B两公司实际可得到的税收补贴为2222-1406=816万元。

通过以上例子,我们不难发现,同样的外销收入,却产生了不同的结果。从A、B两公司来看,自营出口实际得到的税收补贴是700万元,而通过外贸出口实际得到的税收补贴是816万元,两者相差达到116万元。显然,通过外贸出口对A、B公司更加划算。


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出口退税与你的销售额没有关系,而与你进货的发票额有关.

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这样一说就是同样货物同样的价格外贸公司拿到的退税要比工厂拿到的退税高 ,是这样吗? 请高手指点一下。 我是工厂里做外贸出口的,我们商品的退税就是 = 离岸价格x外汇人民币牌价x退税 ,对吗?

谢谢了

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看看这张帖吧:
http://bbs.shanghai.com/viewt ... p;extra=&page=1

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例二中:A公式应缴纳的增值税:20000÷(1+17%)×17%-1500=1406万元?为什么是这样子的呢?为什么跟前面的不一样,为什么要『÷(1+17%)』这个呢???

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自己亲自动手,终于明白了,哈哈,好高兴!!

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又研究出问题来了,搞不懂,退税收入=采购成本÷(1+增值税率)×出口退税率?怎么是采购成本,而不是销售成本?现在真的是糊涂了,希望得到解答!

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正想问的就是这个问题,为什么跟销售无关,而是跟采购有关呢?

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仔细看了一下你的解答,很详细很受用。。。。

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退的是增值税,你购买时已经在市场上增值的部分,按销售时计算美的你

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你的意思就是出口退税退的是我们采购时的增值税?可是我们采购时不是别人给我们开了增值税发票了吗?能不能给我讲明白些呢?我还是有些糊涂

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还是没彻底弄明白,期待高手更详细的补充

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计算退税是根据增值税发票(人民币)面额来计算的,对外贸公司而言就是跟采购有关了(就是工厂开给你的增值税发票金额/1.17X退税率)
退的就是17%增值税里的一部分。你真实的采购成本是发票金额X(1.17-退税率)

[ 本帖最后由 雨天的猫 于 2009-1-14 14:58 编辑 ]
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