加拿大外贸
刚注册的外贸公司,我们帮客户设计了一款小产品,总共含有A B个部分,现在客户要下单。跟客户订的合同是12.5万只的数量,总共6万美金(CIF)。
工厂A,10个点,开票总金额在14万人民币 增值13%, 退13%
工厂B,12个点,开票总金额在6.4万人民币 增值13%, 退13%
我们想要自己报关出口,港杂报关海运费总共在1.4万人民币
1. 我们能拿到的退税是多少呢?
2. 我们要交的企业所得税是多少呢?
3. 有没有专业做出口做会计的,我们可以付费咨询吗?
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1, 能拿到的退税
A:14万/1x0.13=18200元
B:6.4万/1.12*0.13=7428.57元
总退税收入=18200+7428.57=25628,57
2,企业所得税较为复杂
对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
相当于按10%计征企业所得税。
应交企业所得税=应纳税所得额*10%
应纳税所得额=收入-成本(费用)-税金+营业外收入-营业外支出+(-)纳税调整额
如果单看你这一票, 企业所得税=(6万USD*6.7-14万-6.4万)*10%=19800元
3,如果感觉企业所得税高,其实可以一个人名义挂靠代理公司,代理帮企业收汇、结汇、垫退税后,代理会把利润可以转到个人卡,一般找票的形式来贴补,就不用交什么企业所得税了。而且服务费用整体也很低。
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刚才忘了减去港杂1.4万人民币等花销,在销项里减去这个就行
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我是温州专业的外贸会计,可以咨询我哦。jolin_hiking (优秀) 这楼主说错了,现在小微企业所得税率现在最低应该是5%
1.按发票算退税额的公式:工厂开票含税金额/1.13*退税率=退税额
2.企业所得税以利润总额为计税基数。公式是=(收入-进货成本-费用)*5%=你要交的企业所得税
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1, 能拿到的退税
A:14万/1x0.13=18200元
B:6.4万/1.12*0.13=7428.57元
总退税收入=18200+7428.57=25628,57
2,企业所得税较为复杂
对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
相当于按10%计征企业所得税。
应交企业所得税=应纳税所得额*10%
应纳税所得额=收入-成本(费用)-税金+营业外收入-营业外支出+(-)纳税调整额
如果单看你这一票, 企业所得税=(6万USD*6.7-14万-6.4万)*10%=19800元
3,如果感觉企业所得税高,其实可以一个人名义挂靠代理公司,代理帮企业收汇、结汇、垫退税后,代理会把利润可以转到个人卡,一般找票的形式来贴补,就不用交什么企业所得税了。而且服务费用整体也很低
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十分感谢你的分享,感觉有点头绪了。
那个退税额,是 工厂开票含税金额/1.13(增值税)*退税率=退税额是吗? 因为前面写的10点和12个点是工厂开票时候要加的点,跟这个是没有关系的,关键是看最后的开票金额是多少是吗?
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因为工厂都有进项,所以工厂写的10个点和12个点那是对交税上给你们的补贴,相当于在税率上给你们个折扣。 实际开票的时候,还是按照13%来,票面上含税后金额还是显示14万。
例如: 10%的点 含税金额14万人民币, 票面上显示的税额为:14万/1.13*0.13=16106.20 实际交税:14万/1.13*0.1=12389.38 即 工厂可返还你们16106.2-12389.38=3716.82元 (具体操作方式可以和工厂协商)
加上退税18200元, 你们可以拿到18200+3716.82=21916.82元。
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1.可申报退税(14万+6.4万)/1.13*0.13=23469.03元人民币;
2.企业所得税是季度预交,年度汇算清缴,2019年度(总收入-总成本-总费用+减计扣除-加计扣除)*企业所得税率(小微企业利润总额不超过100万,实际税率5%,不超过300万,实际税率10%,非小微企业,税率25%),企业所得税并不对每单的毛利润征税,而是对季度,或年度总体所得征税,因为提供的房租,人工等期间费用数据不足,无法计算企业所得税;
3.如果是珠三角这边的企业,需要专业出口财税协助的话,可以联系我们。
注:以上小微企业指的是小型微利企业,并不是指增值税小规模纳税人,两者不是一个概念。
小微企业指的是:经营的不是国家限制和禁止的行业,员工数量不超过300人,年利润总额不超过300万元,资产总额不超过5000万元。
不超过以上规模标准的增值税一般纳税人也属于小微企业,不但可以享受增值税(消费税)出口退税,还可以享受小微企业所得税的优惠。
[ 本帖最后由 andtax 于 2019-8-12 21:29 编辑 ]
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2楼,5楼,7楼计算退税的方法均为错误,退税只与发票种类和票面税率有关,同议价时加的税点是没有关系的,楼主自已在6楼已明白,何必去问道于盲。
单独一单的利润,可以算做毛利润吧,这个并不作为企业所得税的征收依据。企业所得税是对一年的利润总额为征收依据的,所以,找个专业的出口财税,平常多注意一下支出费用的归集。
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