加拿大外贸
之前做的都是进口方面,出口是小白一只情况是这样的: 双抬头出口报关,我们是代理方。
问题1:退税方面, 以前咨询别人后说是代理方可以出具出口证明给工厂,工厂自己去申请退税。但是现在我们公司老板坚持自己去申请退税,可以提前垫付退税给工厂,这样可以操作吗? 感觉没听说过有这种模式
问题2:因为我们是从海外买家收取代理费的,这个工厂我们是没有赚钱一分利润,所以报关时候FOB单价基本就是按照工厂的含税价折算成美金申报的, 现在工厂开给我们增值税专用发票是不是只能按照含税价来开票,这样平进平出会有问题吗? 是不是我报关金额错了?
我问了这家工厂以往是如何开增值票的,他们以往是含(税价+退税额)一起开票给对方,对方以自己的名义单抬头报关,退税额自己所得。 但是我们现在模式不同。
问题3:在网上查的众说纷纭, 有些说退税只看国内增值票, 可以与报关单金额不一致,只要换汇成本在5-8之间就合理。 也有说国内增票金额一定要比出口报关金额低,否则你就是高买低卖。 但是另外有人说国内增票金额一定要比出口报关金额低,因为你是代理型,加上退税,如果你报关金额高的话,利润就是差价+退款,非常高,缴纳的企业所得税也很高。
已经完全懵了,求各路大神指引,谢谢
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1;可以自己申请退税,正常都是这么操作的;
2;供应商肯定得是含税价,开票金额是减去各项出口费用计算出来的,正好平帐;
3;一般只要控制换汇成本在5-7之间即可;
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问题1:退税方面, 以前咨询别人后说是代理方可以出具出口证明给工厂,工厂自己去申请退税。但是现在我们公司老板坚持自己去申请退税,可以提前垫付退税给工厂,这样可以操作吗? 感觉没听说过有这种模式
这样才是正常的操作模式。就等于你们向工厂采购再买给外商,你们直接办理退税。
问题2:因为我们是从海外买家收取代理费的,这个工厂我们是没有赚钱一分利润,所以报关时候FOB单价基本就是按照工厂的含税价折算成美金申报的, 现在工厂开给我们增值税专用发票是不是只能按照含税价来开票,这样平进平出会有问题吗? 是不是我报关金额错了?
怎么会平进平出呢~含税价,正常根据这个票还能拿到退税呢, 平进平出也没问题(平进平出在换汇成本范围内),只要你们账面不亏,就不会有问题。
问题3:在网上查的众说纷纭, 有些说退税只看国内增值票, 可以与报关单金额不一致,只要换汇成本在5-8之间就合理。 也有说国内增票金额一定要比出口报关金额低,否则你就是高买低卖。 但是另外有人说国内增票金额一定要比出口报关金额低,因为你是代理型,加上退税,如果你报关金额高的话,利润就是差价+退款,非常高,缴纳的企业所得税也很高。
这个就只看换汇成本就可以了 (增值税发票-退税)/报关金额,其他不要想,没那么复杂,而且你们肯定不会有多少利润。
另外说一句,你可以问问你们税务专管员,毕竟各地税务政策有可能不一样,对了你如果问税务那边要注意一下表达方式,可以和你老板商量之后再问,正常来说,不要说成你们代理出口比较好。
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非常感谢!
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首先非常感谢解答。
第一点您说的模式,我明白,原来公司也操作过这种,都是单抬头报关的(类似自营)买断工厂的货,再销售到国外的。 但是现在双抬头报关,好像退税方式不同。 搞不明白为什么非要如此操作
第三点:我原文中打错了一个字,之前听人其中的一个说法是”增票必须高于报关金额, 因为你报关金额+退税 两者合并起来比增票高一点点代理费就合情合理“” 。
我现在按照您的公式计算换汇成本: (增值税发票-退税)/报关金额=FOB价*(1+0.17-0.05)/FOB 美金=汇率6.85*1.12=7.67, 超出范围,是不是就有问题了。 ,要如何让工厂开票才合理呀
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你老板的意思就是单抬头 买断工厂之后 出口到国外了,不是所谓的双抬头。
(增值税发票-退税)/报关金额
=FOB价*(1+0.17-0.05)/FOB 美金
=汇率6.85*1.12=7.67
你这个公式我看不太懂。。为什么第二步是这样的?看不明白
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0.05是退税率,我的FOB价就是根据工厂的报价/汇率所得,所以是不是我的报价错了呀
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出口报关抬头没有显示双抬头的。
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跟其他人打听的的确是出口报关单单抬头多, 但是也有极少双抬头的,可能每个关区不一样吧,谢谢了!
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情况是这样的: 双抬头出口报关,我们是代理方。
问题1:退税方面, 以前咨询别人后说是代理方可以出具出口证明给工厂,工厂自己去申请退税。但是现在我们公司老板坚持自己去申请退税,可以提前垫付退税给工厂,这样可以操作吗? 感觉没听说过有这种模式
可以有这种模式,双抬头代理工厂出口报关,出具出口证明给工厂,工厂自己申请退税
单抬头贵司出口报关,提前垫付退税款给工厂,贵司再自己申请退税,等于说贵司给工厂融资了退税款
问题2:因为我们是从海外买家收取代理费的,这个工厂我们是没有赚钱一分利润,所以报关时候FOB单价基本就是按照工厂的含税价折算成美金申报的, 现在工厂开给我们增值税专用发票是不是只能按照含税价来开票,这样平进平出会有问题吗? 是不是我报关金额错了?
报关金额或者是收汇金额*汇率+退税金额-代理费用=含税开票金额
我问了这家工厂以往是如何开增值票的,他们以往是含(税价+退税额)一起开票给对方,对方以自己的名义单抬头报关,退税额自己所得。 但是我们现在模式不同。
问题3:在网上查的众说纷纭, 有些说退税只看国内增值票, 可以与报关单金额不一致,只要换汇成本在5-8之间就合理。 也有说国内增票金额一定要比出口报关金额低,否则你就是高买低卖。 但是另外有人说国内增票金额一定要比出口报关金额低,因为你是代理型,加上退税,如果你报关金额高的话,利润就是差价+退款,非常高,缴纳的企业所得税也很高。
开票金额应该是比报关金额低一些合理
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平进平出很正常呀,还有退税嘛,很多企业都是挣退税的利润呀,只要总体来看账面不是亏损的就行呀,工厂开了增票,自己该申报退税就申报退税好了,一切正常处理~
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出口报关是可以显示双抬头的, 我见识过这样的出口报关单。
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