加拿大外贸
请问,从正规情况来说,出口市场采购的货物没有增值税发票。然后在出口后,没办法退税,是否需要增税,这个增税怎么计算?这种情况是否可以出口。请外贸财务回答,还有,就是碰到这种问题,是否有办法减少有关税费。另外再问一点,进口的增值税发票,是否必须开同一品名的增值税发票,才可以抵扣,做财务的应该对企业增值税发票抵扣比较了解的吧。情大家指导。
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1。如果出口采购的货物没有增值税发票,可以出口,出口后,不能退税。然后必须征收17%的增值税,另,由于你没有增值税发票做为你的进项,所有,你是等于全额上增值税。计算公式:FOB×汇率×17%。再者,增值税缴纳后,必须同时向地税交增值税附征,是你增值税的11%。
2。第二个问题,进口过来的货物销售给国内的公司,开具的增值税发票必须和你进口报关单上进口的品名一致。
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吾亦悠南 所说的非常正确.
补充:
由于LZ没有采购发票入帐,将造成全额收入无成本扣减,导致全额缴纳企业所得税.税率最少为外销收入的25%.
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哈哈,很多业务员是连增值税都搞不清楚的,你要在把企业所得税给他们饶进去,估计就彻底的晕了。
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“再者,增值税缴纳后,必须同时向地税交增值税附征,是你增值税的11%。”
也就是说所有的应缴税是:FOB×汇率×17%*(1+11%)?
向地税交“增值税附征”这个又是什么名目的税?
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增值税率是不是除了原材料以外都是17%?
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已经很晕了。作业务的,怎么可能把企业税收都全部搞懂啊。完全没学过,一点点摸索了。没办法,现在就算公司里的人还要骗自己人,只能靠自己来算了。
我同事跟我说补税公式:FOB*报关日汇率/1.17*0.17*1.05
大家帮我看看此公式对不对,有否解释一下
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城建税:7%,教育费附加:3%,地方教育费附加:1%
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补税公式,FOB×汇率/1.17×17%,
向地税交增值税附征,这个不是很清楚,上次我们补税款是税局算好的
想少交税的话,如果有其他的品种一起,可以把有票的金额多报点撒,把没票的少报点
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有一笔货,所用编码属于商检产品,征税13%,退0,有另外一个编码征税17%,退5%,免商检。
由于一些原因,供应商无法按时完成商检,请问能否在报关的时候采用免商检的这个编码,发票是13%,采用补税的方式,这种方式是否可行,
如果金额为10000人民币,需要补税多少?
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高手,有一笔货,所用编码属于商检产品,征税13%,退0,有另外一个编码征税17%,退5%,免商检。
由于一些原因,供应商无法按时完成商检,请问能否在报关的时候采用免商检的这个编码,发票是13%,采用补税的方式,这种方式是否可行,
如果金额为10000人民币,需要补税多少?
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楼上的请,按照 2楼给出的公式计算的记过好像结果是一样的哦。 都是17%的增值税哇
10000*0.17*(1+11%)=1700*1.11 = 1887 的税吧
不知道我算的对不对哦 其中1700是增值税,187是地税 哦。
如果我没有理解错的话,缴税问题同你有多少退税没有关系的哦。
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没票出口,交税都交晕掉了
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所以说吗,说什么都要去弄发票的哇,
就算是出钱买也要把发票买来的哇,不让不划算的哇。
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同意2楼和3楼的说法,对外贸很精通的噢,有空多学习啊。
加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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