加拿大外贸
各位福友大家好。我们公司是做机械的工厂,新做外贸,我对财务不是很了解。我们从别的工厂购买和我们机器类似的产品,然后出口,以100万的产品为例,100万里含增值税票,请问以下利润分析是否对?
购入100万商品再按购进价出口卖出利润计算
计算与分析明细如下:
1、购100万货品进项税发票145299.14(1000000/1.17*17%);
2、将100万货品按100万出售,销项税为0(即当月应交增值税为0);
3、当月用第1项的进项发票抵扣扫描;
4、在该出口商品能全额17%退税的情况下退税额为145299.14元,但实际要求退税额必须<17%,则按16%退税,出口退税额为136752.14元(1000000/1.17*16%);免抵增值税税额即为145299.14-136752.14 =8547元。
5、交地税税金:免抵增值税税额即为8547,应交地方税金为854.7元,与其他各地方税金一起合计,应交地税税金为2733.81元
6、交国税税金:应交所得税至少应为25641.03元(至少按销售额的3%,1000000/1.17*3%);
7、交国税税金:全年应交增值税的税负率5%应将此次100万销售包含在内,全年增值税粗略计算应为销售的5%,应为42735.04(1000000/1.17*0.05),即还应交增值税为42735.04。
8、本例中出口退税率按16%计算利润为:136752.14-2733.81-25641.03-42735.04=65642.26
注:最终第4项的出口退税额以当时出口商品政策规定退税率为准,利润随退税率变化而变化。
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实际要求退税额必须<17% 是什么意思?你们当地税务局规定的吗?一般都是按照退税率来退税的哦。
567,这3条看不懂,楼主100万采购100W卖出,产品并未增值哦~我和需要缴纳税金。
可能是生产商和贸易商计算方式不一样?
但是楼主这笔生意并非生产,只是贸易呀~
正常情况就是 增票金额/1.17*0.17 纯赚一个退税。。567三条真心不明白。
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真舒服,你们机械类还有退税,我们钛白粉算高耗能产品,07年就没退税了,那个惨!
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利润6.5%,低于电商水平
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高手都来看看啊。
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厦门代理,留个脚印...
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应该要具体问下你们财务,你们这个产品退税率是很高的
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