加拿大外贸
关于出口退税的细节,想请教外贸会计的坛友我们是10月份出口的货,12月份开的出口专用发票,准备在一月份进行退税申报。申报时有个资料叫:“增值税纳税申报表”,这个表每月的10好之前都要到国税大厅申报的。想问一下:出口专用发票要在这个表格里要反映吗,就是要在做帐吗?
如果是做帐的话,是不是出口退税软件系统里的“增值税纳税情况汇总表”就是按“增值税纳税申报表”,输入,然后打印,再和其它资料再到国税进行退税申报??
哪位做过外贸会计的,帮个忙,小弟在此谢过,同时想结识做外贸会计的坛友,我的。 本人是一个人的外贸部,在业务,单证,信用证方面也想和大家一同探讨!
[ 本帖最后由 hachemical 于 2008-11-18 20:03 编辑 ]
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对,这个东西要完全在那个增值税纳税申报表里面反映的,我们做的时候,把这两项分开报,因为期限不一样,在进行申报出口退税的时候,把表重新进行核对,也就是按最新的数据上报,这些,市级的国税局都会和次级的国税系统进行核查的。
我一般不用qq聊天,所以没有加你
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呵呵,谢谢你,我刚才通过系统给你发了一个消息,我已经把MSN号,发给你了,很希望认识你的!!!
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帮助别人,快乐自己,给你加分
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