加拿大进出口外贸进料加工出口货物退税问题



加拿大外贸

我司进料加工出口的货物编码是7508908000   因为该编码的出口退税率为0,现在税务局让我们缴纳增值税。
进料加工进出口货物不是都是免税的吗?为什么还要缴税呢?有没有大神可以指导下

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你进料加工这个货物,最终卖到哪去了?
是出口了还是卖给国内了

卖给国内就要缴纳增值税 关税。。

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出口美国了,没有内销呢

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那你们所有的原材料都是进料加工 买入的吗?
还是有部分国内采购的原材料?
按理说如果有国内采购的部分,这部分最终销售,应该要算入增值部分。

税务局应该不是单看你这一票货物让你补增值税,而是看你整个厂的业务,在享受了各自免抵退政策后,最终算下来你们需要补增值税。

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不是呢   我们是从原材料开始手册进 成品手册出,没有国内采购的部分,国内采购的都一般贸易出口的。
整个厂的业务是什么意思?我看我们财务给的缴税明细就是每票报关单的那种呢?

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当月贵司应缴增值税,在享受了免税,抵扣,退税政策之后,
最终该补就补,该退就退。

一般不会针对单票业务来计算,都是汇总计算。

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不是的呢   我看就是每票货物需要缴纳多少增值税  然后再汇总的。
只是进料加工不是免税的吗?怎么还征税呢?

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那我的理解是,单票货物显示应缴增值税,但是还没有计算免抵退的金额。
计算之后,可能就不会缴纳了

比如你进料加工 再出口,销售额是10000元人民币。
那么计算增值税依然是10000*0.17=1700元
你这1700元是纳入当月销售应缴增值税总额里面,但是后续财务那边还会申报免税金额,抵扣金额,退税金额。
这样的话,最终你还是没交税的。

这是我的理解,具体你请教财务看看

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谢谢,我们财务也是个新手。
我想确认一下  进料加工的贸易方式 是不是最终结果不用缴纳增值税呢?如果还需要缴纳增值税,那该贸易方式不是就没啥意义了吗?本来这种贸易方式就是为了减少缴税

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针对你进料加工这一票的业务,只要你所有原材料都是以进料加工名义从境外采购
并且最终销往境外,那么肯定是没有增值税的。
同理,即使产品有退税,但是此模式下的出口,也是没有退税的。

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先缴纳税,后退税,等于不用纳税,是这个意思吧

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不是吧
都是整体通过销售收入计算增值税总额
然后扣除免税部分,上期结余(退抵部分),本期退税,本期抵扣。
然后再来算应缴(应退)税额吧

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有没有什么文件之类的   

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先缴纳税,后退税。

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