加拿大华人论坛 加拿大百科答新移民报税问题(ZT)



在加拿大


问:为什么没有收入也一定要报税?答:经常接到一些电话(尤其是新移民朋友)询问有关报税的事情, 其中问的较多的问题是,我刚到加拿大没有任何收入,我还需要报税吗? 答案是肯定的, 因为如果不报税会直接影响到你的切身利益. 包括:(1)得不到应得的GST退税(每人最高可得$224/年,而没收入的人士可能得到最高GST退税 ) . (2)得不到孩子的牛奶金 (因为政府是以你今年的税额决定下一年的牛奶金数额 ). (3)不能使现有的RRSP 限额及时update. (4)丢失将学费carry forward 到下一年的机会. (5)当年的报税单是你申请家人来加的必要支持性文件因此正如一句玩笑说的, Need money? File your taxes!问:没有T4 SLIPE 怎么报税?答:随着报税季节的临近, 人们也陆续收到了各种各样的T4表, 如T4, T4A, T4E等. 但有些家庭由于搬家等其他原因, 没有收到或遗失了T4表.该如何报税呢? 首先要尽可能地联系以前的雇主, 要求重新寄一份COPY来; 如果公司倒闭没有发出T4, 则将每次收到的工资条汇总, 分别将GROSS INCOME, CPP, EI, INCOME TAX 填入到相应的表格里. 如果没有工资条, 就估计一个最准确的AMOUNT 和DEDUCTION. 等将来一旦找到确切的数据, 给CCRA写信并填表TD1要求调整你的RETURN. 问:我是投资移民,不知国内的收入、资产是否填报? 答:加拿大税法规定:对纳税公民的全部收入课税,不分收入来源地区,即Global Income. 所以国内或美国等的收入属于应纳税收入,需要在税表中填上。鉴于这些收入可能已交过税,加国允许间接抵减一部分税款。至于资产,只要所有资产的总值超过10万加币必须申报。例如:在加拿大境外有房产5万、证券3万、存款3万,合计11万,应填T1135(E)。 问:新移民第一次报税应注意哪些事项? 答:以下几点请注意。在T1 General的第一页:(1)填写登陆时间;(2)在“Elections Canada”选择“No”;(3)每个家庭只有一人申请GST(任何一人)。在T1 General第四页:(1)退税的情况下,最好填写自己的银行账号(Line 460,461,462);(2)有小孩者,选择Line463。以便税务局及时退款。(3)左下角一定要签名。Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$8012x170/365=$3731.62问:社会救济款需要报税吗? 答:需要填入税表。有些收入容易被误解不报税,因为是不需要交税的收入,如社会救济款(social assistance payments )。在加拿大的税务系统中,“报税”与“交税”是两个不同的概念。换言之,有的收入是non-taxable income,但不需要报税,如牛奶金CCTB、每季度退回的GST;有的收入是non-taxable income,但必须报税,举例如下: (1)Workers' compensation,T5007表的box10 (2)social assistance payments,T5007表的 box11 (3)net federal supplements,T4A(OAS)表的box21 这三项分别填在T1 General 的 Line144,145,146,属于Total income及Net income的内容,但同时在Line 250填入上述三项的合计数,作为应纳税收入的抵扣项。 问:如何避免税务局审查我的税表? 答:加拿大税务局每年都会选择一些税表作重点审查,而且相当有效。审查的原因有许多,如:例行公事;有人举报;自雇连年亏损;收支波动过大;所反映的税表与同行或同地区的平均情况相悖。无论如何,得到税务局的审查毕竟不是好事。一旦有问题,税务局会长期“关照”的。为了避免审查的风险,建议注意以下内容,以保安全。 (1)发出税表前,仔细先查各项内容是否填全,数字计算是否准确。有时漏填SIN或填错住址都会引起税务局进行详细的检查。 (2)填报所有的收入,无论工资收入、利息收入、分红等。这些信息税务局都会知道. (3)避免连年报亏损。作为投资生意或自雇,在头一、二年亏损是比较正常的事。但长期亏损,可能就会引起税务局的关注。税务局有警戒线(TRIGGER),对不同的行业在不同地区的经营、盈利水平都有统计。 (4)及时报税。有几种情况未及时报税:有些移民不知道报税是一种义务;有的误以为所在公司代扣税等于报税了;有的以为没有收入就不报税。税务局每年都要发出无数封信去提醒那些未报税的人士。如果得不到回音,税务局就会采取行动。不报税是违法的,重者可以坐牢。 (5)费用扣除要合理。所扣除的项目一定要与收入相关、合理。如果差旅费或娱乐费用过高,一定会引起税务局的注意。 (6)不要自欺欺人。有的人以为所得收入是现金或支票(未发T4A),税务局不知道,或者仅报一部分收入,这是一种侥幸心理。事实上,税务部门已经对一些行业高度重视:建筑行业、分销商、铺地毯的、直销/传销人员。举例:某商家在销售时对顾客说,若交现金,则免GST/PST。没想到,该顾客就是税务官员。结果可想而知。   (7)吸取教训。如果被税务局多次警告或曾被查出过问题,则在今后更需小心。 问:我有房租收入,但不清楚什么费用可以抵销。能否详细介绍? 答: 可以。根据税法,以下内容均可作为收入的抵扣项,但一定将原始票据保留六年: 广告费Advertising 保险费Insurance 利息Interest 维修费Maintenance and repairs 管理费Management and administration fees 汽车费用Motor vehicle expenses 办公室费用Office expenses 律师费、会计费用等Legal, accounting, and other professional fees 地税Property taxes 工资及福利Salaries, wages, and benefits 差旅费Travel 水电气Utilities 其他开支Other expenses 不过,房租收入都应报税。无论支票还是现金。下面的情况请借鉴。 案例:某房东在出租房子时跟房客讲,若交支票500元;若给现金则400元,但要求房客不要报税,房客们选择了现金方式。报税后,该房东收到税务局的来信,令其如实补报上一年所收的全部房租,无论支票还是现金,并等候进一步处置。原来,五家房客中已有四家将现金支付的房租报了税。结论:该房东已经违法了! 应及时地将全部的租金收入报给税务局,听候处理。今后杜绝这种行为。 问:为何尽量使用电子报税? 答:电子报税,指EFILE(或称NETFILE),即通过网上将税表及相关信息报给税务局。第一次报税,不可以用电子报税,因为得不到税务局的上网密码(ACCESS CODE)。简单的报税,手工填写税表即可,方便省事。但报税时必须附上:T1 General;Schedule1;Shedule4;ON28;ON479;T4、T5、T3等。 在有条件的情况下,尽量使用电子报税,好处有: (1)不需要给税务局邮寄税表及任何相关资料。 (2)退税及时,平均1-2周。而手工报税时,退税时间平均为4-6周。 (3)减少计算错误。 (4)省邮资,而且减少了邮寄丢失的可能性。 电子报税应注意几个方面: (1)补税或欠税时,4月30日之前应将税款交给税务局,支票即可。 (2)准备ACCESS CODE。 (3)电子报税成功后,税务局立即给报税人六位确认号码。 问:我们来加拿大时间不长,是否可以介绍一下加国的税务体系? 答:加拿大个人收入税制为:依据超额累进税率自我申报(Self-Assessment System of Progressive Taxation)。纳税人每年都要按规定的时间申报,或者自己填写,或者请会计师、专业人士代办。 税法规定,税务局保留六年的审查权利,即纳税人必须将纳税相关资料保留六年。纳税收入范围,各种全球收入(worldwide income),包括正式工作收入、临时工收入、自雇收入、投资收入等。纳税人指纳税居民。人称加拿大是“万税之国”,是形容加国税收项目繁多,而且比起其他国家税赋重。三级政府的犊收包括所得犊、销售犊、地产物业犊、利得税、薪金税、进口犊、燃料犊、香烟及酒精犊、执照犊、保健费、医院犊、天然资源使用费及其他收费。这些税费对每个人及家庭都可能产生影响。 根据2002年7月初《世界日报》报道:“6月29日是加国人税收自由日,亦即余下的个人所得才是真正属于自己的可支配收入。”换言之,纳税人每年收入约50%直接或间接地用于交犊。 问:我对报税的截至日期不清楚,是四月份还是六月份? 答:每年二月起,纳税人都可以到邮局或税务局免费领取纳税表(Forms)及填表说明(General Income Tax and Benefit Guide),根据T4(工资收入一览表)等表及相关资料计算、填表,并于四月底以前邮给税务局即可。 以往年度曾报过税的人士,会在年初收到收到税务局(Canada Customs and Revenue Agency)的一套资料(package)。资料里一般会包括以下内容: (1)一封含有社会保险卡号的信。提醒你核对一下卡号是否正确;住址是否变更;告知上网报税号(Access Code)以及税务局网址(www.ccra.gc.ca)。如果已经变更住址或信中内容不符,应尽快与税务局联系。 (2)报税表《Form 2xxx-T1 Special Ontario》。包括若干表,T1表最重要,必须填。其余表只有发生相关内容时才填报。 (3)报税指导《Special Income Tax and Benefit Guide 2xxx》。对报税表给予了逐项逐条的解释。 在T1表的最后,你会算出金额,或是退税(REFUND),或是补税(OWING)。 第一次申报必须要填表邮出。以后申报则可以通过上网、电话等方式,快捷简便。 自雇者可延迟到六月中交表,但只限于在退税(REFUND)的情况下。若是补税(OWING),必须在4月30日前处理(可以先交税,后交表)。 问:便利店在会计、税务方面的特点有哪些? 答:负无限责任的便利店,其经营者属于自雇,一般情况下平时不需要交税,也无需做会计报表。待第二年个人报税时将便利店的净收入(或净损失)填入个人报税表(T1 GENERAL)即可。 尽管不需要做正式的财务报表,但应有完整的流水帐。因此,视业务多少,可以按月或季做好收支记录。届时,会计师会或自己会很容易地作出统计。 收入:销售收入Revenue,奖券佣金Lottery Commission,杂项收入Other Income 支出:广告费 Advertising;坏帐损失 Bad debts;执照费、会员费 licences, dues, memberships;运输、邮寄费 Delivery, freight, and express;汽车之外的油费 Fuel costs(except for motor vehicles);火险、防盗险、责任险 Insurance(fire, theft, liability);维修费 Maintenance and repairs;管理费 Management and administration fees;餐饮、娱乐费 Meal & entertainment(50%);汽车费用 Motor vehicle expenses;办公室费用 Office expenses;办公消耗品 Supplies;律师费、会计费用等 Legal, accounting, and other professional fees;地税 Property taxes;房租 Rent;工资及福利 Salaries, wages, and benefits;差旅费 Travel;电话及水电气 Telephone & utilities;其他开支 Other expenses。 问:我们夫妻的年收入比较高,听说在加国要交很多税。是否有少交税的办法? 答:所有的应税收入(Taxable Income)都要报税。纳税人有权利进行合理避税,即提高支出降低边际税率(Marginal Rate),从而减少税款。方法有:1.开办无限公司,公司的各种费用可起到抵税的作用,与个人一并报税。有限公司必须单独申报,并附有正式财务报表;2.用于自雇的支出;3.用于专业人士收入而发生的相关费用;4.为了工作或学习而支付的搬家费用(须超过40公里);5.托儿费;6.老人看管小孩,可支付合理费用;7.投资损失;8.有海外收入的,可扣除海外相关费用;9.申报房租收入时,发生的相关的费用,如水电、维修费、房屋保险等;10.若在家办公,使用面积为25%,则可将家庭支出的25%计入抵税费用。 问:我在2004年没有收入,不需要交税。所以,我当年的学费不用报税,等以后有收入时再报税可以吗? 答:不妥当。正常的方法是:将学费的税表T2202或T2202(A)及时报税,税务局会给你一份Notice of Assessment,列出你还有多少金额没有使用,这些金额可以在自己有收入的时候抵税。也可以转给配偶、父母、祖父母抵税使用。有的纳税人仅用收据或支票存根报税,而没有拿到T2202或T2202(A),吃亏很多。因为,按规定,每上一个月的Full-Time 课程,增加$400抵税额;每上一个月的Part-Time,增加$120抵税额。 举例说明:王先生在2004年读Full-Time课程五个月,学费$4,000。同年,又上Part-Time课程两个月,学费$1,000。如果仅以收据,即实际支付金额计算,可以抵税的金额为$5,000。 正确的抵税金额计算为:$4,000 + $1,000 + $400 x 5 + $120 x 2 = $7,240。 若以最低税率22%计算,损失的税款为:(7,240-5000) X 22% = $493 问:我开办了一份小生意,同时还有自雇收入。请问,是否任何费用都可以用来抵减收入? 答:理解不正确。税法规定,经营者可以扣减与生意相关的费用,这些费用必须是为了取得收入并且合理,但没有列出具体项目。一般情况下,可以扣除的费用有:广告费、坏帐损失、执照费、会员费、运输、邮寄费、银行借款利息及费用、固定资产折旧费、团体保险、火险、防盗险、责任险、维修费、管理费、餐饮、娱乐费、汽车费用、办公室费用、办公消耗品、律师费、会计费用、商用房屋的地税、房租、工资及福利、差旅费、电话及水电气、交际费。 作为自雇人士,其扣除费用必须保留所有收据或可以证明的文件,如银行账单。税务局有六年的审查权利,而且每年都要抽查。对没有证明的费用或不完整纪录的收据,税务局将要求作出详细、合理的解释。税务局还可能会对不实文件或纪录不全者予以强行课税、罚款,以至诉诸税务法庭。税务法庭会根据纳税人的经营行为、投入经营资本的多少、经营计划、企业的性质、雇员多少的因素进行判断。 税务法庭测试企业的重要内容就是:企业的建立必须是为了追求合理的利润为目标,而不是为了避税。 因此,纳税人的一切经营费用、成本都必须与所要取得的利润目标相关。“相关”与“合理”即为本题的注脚。 举例说明(一):在一项生意中,针对同一性质的工作,老板支付给配偶的工资高于一般职员,显然不合理。   举例说明(二):王先生作为自雇,承揽装修工程,平时在家办公联络业务,三口之家租住两间房屋。当为其报税时,王先生要求将所有的房租、水电费均计入其自雇的费用。报税人员指出这种做法不"合理"后,王先生仍然坚持。报税人员拒绝为其服务。道理很浅显,其家人居住的面积(房租)、使用的水电费时不可以作为王先生自雇收入的抵扣项。 问:如何计算汽车费用以抵税答:汽车是北美生活中不可缺少的重要交通工具, 尤其对于有公司的朋友来说, 不仅有助于生意, 而且汽车费用更是一项非常好的抵税项目. 汽车费用具体分为两部分: OPERATING EXPENSES, 如汽油费, 汽车维护费, 修理费,保险费, 驾驶执照费等; FIX EXPENSES, 如汽车折旧和购买汽车的贷款利息等. 应特别注意的是, 在计算这些EXPENSES 时, 其具体规定是不一样的, 对于前者, 按100%折减; 但后者如汽车的折旧(CCA)则有严格的规定. 在头一年按总购买价格的15%计算, 最大折旧额为$30000 (再加上GST和PST), 以后的余额每年按30%递减. 汽车贷款利息今年最多可减$300. 报税时不必附上相关的收据, 但应妥善保管以便税局抽查. 另外, 你如果受雇于公司, 只有在合同上说明汽车费用是你工作的一部分, 才可以减税. 同时你的雇主必须为你签发T2200, 即允许你申报合理的费用.问:漏报的GST 还能要回来吗答:是可以要回来的. 你可以写信或者填写一份申请表( T1 Adjustment Request, 简称T1-ADJ). 在写信时一定要包含以下内容: 申请人及其配偶的SIN号码; 两人各自的年纯收入等. 但是根据过往经验我们建议你最好填写表格申请, 因为曾经有客户写信给税局, 由于语言的表达方式等原因, 迟迟未能得到答复; 而寄申请表的客户则顺利追回应得的GST.此表格可在www.ccra.gc.ca/forms 下载. 问:为什么没得到GST退税?答:有很多朋友感到纳闷: 今年我按时申报了个人所得税,可是为什么我没有得到应得的GST退税? 根据我们以往的经验, 大致有以下几种情况: (1) 在T1表里第一页有关GST的问项里, 没有填写”YES” (2) 填写配偶的纯收入时, 即使对方没有收入, 也应该填写”0”而不是忽略不填.( 若没有填写”0”, 肯定得不到GST 退税). 此外, 外交人员及其家属, 监狱服刑超过90天以上者及寄养在别人家庭的孩子都不能申请GST. 基于以上原因,为保险起见, 我们在为客户报税时为双方的GST选项里都填”YES’( 即使夫妇双方只有一方能申请). 另外, 如果你的孩子在今年四月一日之前满十九岁,应该让他单独申请GST退税, 作为独立申请者, 其得到的GST最高额为$224/年. 作者: tian眼下正是报税高峰季节,朋友们都在忙着报税的事。怎样才能最大限度地合法退税呢?根据多年的报税经验,以下一些技巧可供参考: 1、有小孩的家庭,可以申请DAY CARE费用扣税。7岁以下的孩子每人每年最高额为$7,000,7岁以上的孩子为$4,000,必须准备好收据,无需随附税表,但税务局会抽查。如果是委托个人照看小孩,一定要拿到对方的姓名和SIN卡号码。DAYCARE费用直接减扣收入,但只能扣减夫妻双方较低收入一方的收入,并以较低收入方收入的2/3为限。但如果低收入一方在上学或是生病住院,就可在高收入一方抵扣部分费用。 2、有父母一同居住的家庭,如老人超过65岁,可以申请CARE GIVER AMOUNT,每人$3,784额度。若同一家庭上有老,下有小,老人照看小孩,可申请DAY CARE费用,若老人超过65岁,又可申请CARE GIVER AMOUNT,但这两项不可同时申请,所以要仔细权衡申请哪项更为有利。 3、如果有上学的话,学费也可帮助退税。按照学费和上学的时间来计算TAX CREDIT,用来冲减应交的税额。换言之,如果当年要交税,学费可用来扣税,否则可无限递延至以后年度。或者转移给配偶或父母亲使用,最大限额是$5,000。可报税的学费必须有T2202A表,或是正式的报税收据。 4、单身人士及离异人士如与父母或小孩同住,可以申请AMOUNT FOR AN ELIGIBLE DEPENDANT($6,803),享受家庭免税额,也就是说可以把孩子或父母一方从税务角度等同于配偶看待,享受配偶的免税额。这一点很容易被人忽视而漏报,从而损失上千元退税。 5、高收入的人士一定别忘记购买RRSP来减当年的税。但如果是收入较低的人,需不需要购买RRSP呢?这需要理财顾问帮你全面权衡一下了。但如果有RRSP额度,手中又有余钱的话,不妨将钱存入RRSP户口,收入较低的年份不去扣税,而将此额度留待来年收入较高时再去扣税用。(这叫UNUSED RRSP CONTRIBUTION)。这样做的好处是在RRSP户口中的利息收入当年无需报税,而已买好尚未运用的RRSP额度在收入较高年份可扣更多的税。在加拿大,精明理财可帮您省不少钱呢!另外,对于首次购屋的朋友,夫妻双方每人可以从RRSP户口分别免税借出最多$20,000来付首期,分15年还清。 6、买房出租的朋友,房租收入必须申报。哪些项目可以抵扣呢?广告费,房屋维修保养费用,贷款利息,地税,水电煤气费等,都可按房屋出租的比例来减房租收入。在加拿大,如果是自住房屋(PRINCIPLE RESIDENCE),出售所产生的收益无须报税。但要维持自住房屋的资格,必须满足以下条件:A、房屋不可摊折旧;B、出租面积不能过半。在报房租收入的费用时,要从长计议,以免留下后患。 最后,如果发现以前年度报税出现错误或遗漏的话,不要听之任之,不去理睬。可以做ADJUSTMENT将错误纠正,少退税的可将退税补回。欠政府税的,主动申报可以避免罚款。另外,税务局不一定总是对的,疏忽错漏在所难免,许多工作人员并不十分精通各项税务规则,如发现税务局有误,可以据理力争或请专业人士协助,争取自己的合法利益。 作者: tian安省2004登陆新移民报税DIY 情况一: 未婚单身无收入 (无海外收入,无>10万海外资产)需填表: T1 General 2004Federal Tax - Schedule 1Statement of Investment Income-Schedule 4 (银行存款利息收入)如果有的话.Ontario Tax - ON428Ontario Credit - ON479填表注意点T1 General :entry day : 登陆时间, 不要填 departure dayGST/HST 勾上,不要白不要.其余income, deduction 全0 (有银行利息的填Line 121)最后一页 P4, Provincial Credits 根据 ON479表计算得到. 就是你能拿到的钱.Direct Deposit: 如果你申请了去年的GST/HST (新移民登陆时给的RC151表格),填过银行帐号, 这里就不用填了.Federal Tax - Schedule 1Ontario Tax - ON428按表上一步步算就行了, 最后结果是0注意点: Basic personal amount $8012 要 X 登陆多少天/365 (其实算不算都没有意义, 因为你收入小于这数)Ontario Cridets - ON479填入2004年付了多少房租:可以拿到的是 250 + (your rent paid * 10% ) + Sales Credit: 100 作者: tian情况之二: 未婚单身有收入需填表: T1 General 2004Federal Tax - Schedule 1Statement of Investment Income-Schedule 4 (银行存款利息收入)如果有的话.Ontario Tax - ON428Ontario Credit - ON479有海外收入, 海外资产,及其它收入的, 可能还要填相应的表.T1 General :entry day : 登陆时间, 不要填 departure dayGST/HST 勾上,不要白不要.(收入高了, 会拿到少)填相应income. 填相应deduction 如果有的话,如因学习和工作的moving expense,Federal Tax - Schedule 1Ontario Tax - ON428注意点: Basic personal amount $8012 要 X 登陆多少天/365 按表上一步步算就行了, 得出最结果.T1 General page 4:按计算结果和T4的内容, 相应填写.这里要注意 如果扣EI,CPP时的税前收入 小于3500的话, 所交CPP可全部退回(Line 448 cpp overpayment) ; 如果小于2000, 所交EI可全部退回 (Line 450 EI overpayment). 具体计算可使用Form T2204.Ontario Cridets - ON479填入2004年付了多少房租:可以拿到的是 $250(如果所付房租不到$1250, 就拿不到这数) + (your rent paid * 10%) + Sales Credit $100 - (net income - $4000)*2%邮寄时还要附上一联T4, T5(如果有)(待续) 作者: tian情况之三: 家庭 (收入成分简单的)填Schedule 1 时收入高的一方(如果一方收入很低)一定要报上这项来抵税: Line 303 Spouse amount 最高可Claim $7484 X登陆天数/365填ON428 也一样报上 Line 5812 Spouse amount 最高可Claim $7513 X 登陆天数/365 ; 还要注意收入高的一方报Step 4 . 有小孩的这里可以减很多省税 (如果收入很高, 就没这优惠)ON479 (家庭中一个成员申请)可退房租250 + (rent payment in 2004 X 10%) +Sales Credit 每人100 +小孩每人50 -(家庭 net income - $4000)*2% 作者: toponevery helpful, excellent! 作者: 小兔阿姨好贴!!!强烈要求置顶! 作者: shaji请问各位:我是2005年2月登陆的新移民,是否也需要抱税呢? 作者: tianquote: 最初由 shaji 发布请问各位:我是2005年2月登陆的新移民,是否也需要抱税呢? ​No.but you need to apply GST credit. http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/rc151/rc151-04e.pdf 作者: little_wolf国际学生可以退税吗? 作者: tian最初由 little_wolf 发布[/i]国际学生可以退税吗?可以. Do you have1.SIN number? 2.T2202A ?3.rental recipt? 作者: little_wolf那 怎么退阿 需要什么证明马??比如租房收据之类的?要填什么表格阿? 作者: BlahBlahup up 作者: shajiquote: 最初由 tian 发布No.but you need to apply GST credit. http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/rc151/rc151-04e.pdf ​Thanks. 作者: steven2000那学费是前年的,去年没申报,今年能补报吗? 作者: 688请问怎样电子报税?多谢。 作者: tianquote: 最初由 steven2000 发布那学费是前年的,去年没申报,今年能补报吗? ​能http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t1-adj/README.htmlT1-ADJ T1 Adjustment Request 作者: punkrenquote: 最初由 tian 发布能http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t1-adj/README.htmlT1-ADJ T1 Adjustment Request ​请问一下我是留学生,第一次报税只要填了这表寄出去就可以了么? 作者: tianquote: 最初由 punkren 发布请问一下我是留学生,第一次报税只要填了这表寄出去就可以了么? ​T1 General 2004Federal Tax - Schedule 1Statement of Investment Income-Schedule 4 (银行存款利息收入)如果有的话.federal tuition and education Amounts - schedule 11Ontario Tax - ON428Ontario Credit - ON479 作者: 我是一片云tian:我是去年4月登陆的移名,当时特意去申请了牛奶金和gst credit.今年我根据规定报税后,是否这2项都会根据我的保税情况自动给我,不用再专门申请了是吗? 作者: lushan好贴 一定要顶 呵呵 作者: tianquote: 最初由 我是一片云 发布tian:我是去年4月登陆的移名,当时特意去申请了牛奶金和gst credit.今年我根据规定报税后,是否这2项都会根据我的保税情况自动给我,不用再专门申请了是吗? ​是 作者: peter_jin万分感谢,真 帮了我这种新移民的大忙了。 作者: vivian2002请问怎样电子报税?Thanks! 作者: tianquote: 最初由 vivian2002 发布请问怎样电子报税?Thanks! ​go tohttp://www.netfile.gc.ca/menu-e.htmlSoftware 作者: j_b_jiang请问tian:新移名,除了Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$8012x170/365=$3731.62 还有其他需要重新计算的数字吗,比如许多地方都有maximum数值,这些数值需要/360*来加天数吗?多谢拉 作者: NiuDongTian,我去年报税时,忘了申请GST credit;我的问题是:我还能找税务局要回以前年份忘了申请的GST credit吗? 作者: NiuDongquote: 最初由 我是一片云 发布tian:我是去年4月登陆的移名,当时特意去申请了牛奶金和gst credit.今年我根据规定报税后,是否这2项都会根据我的保税情况自动给我,不用再专门申请了是吗? ​我是一片云,你去年4月登陆去申请了牛奶金和gst credit,可否告诉我:去年牛奶金和gst credit两样他们全给你了吗?我的感觉是牛奶金应该给,gst credit不应该给,我说得对么?Tian也来帮忙分析一下,我说得对么? 作者: FatBabyquote: 最初由 tian 发布No.but you need to apply GST credit. http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/gf/rc151/rc151-04e.pdf ​Tian哪,你知道得太多啦!我是2001年登陆的,当时就不知道有这么个表,所以也没有申请。那么我现在还可以填这个表来申请登陆那年的GST Credit吗?谢谢您! 作者: laoshan我的朋友帮我看小孩(6岁),我没要他给我收据。现在我想报DAY CARE的费用,他怕会提高他的收入,多缴税,又担心私自看小孩收费不合法,不想给我SIN卡号,他的想法有道理吗? 作者: j_b_jiang我都拿到了。新移名一登陆就可以申请牛奶金和GST退税,后者许多人不知道,所以没有申请。但其实是可以申请的,喝牛奶金一样,根据你前一年在国内的收入。 作者: 加猫这和房租有点像,得看你们最初是怎么商量的。按政府的要求当然他要报收入,如果他拒绝给你sin,而你可以证明有付托儿费给他,你要想他有麻烦很容易。不过很多房东愿意把房租降低一点,房客同意不报税,那就是周瑜打黄盖了。私自看小孩不合法倒不一定,又不是开了无照托儿所。如果你们最初没讲清楚,那现在商量下看能不能找个折衷的办法?毕竟是朋友。quote: 最初由 laoshan 发布我的朋友帮我看小孩(6岁),我没要他给我收据。现在我想报DAY CARE的费用,他怕会提高他的收入,多缴税,又担心私自看小孩收费不合法,不想给我SIN卡号,他的想法有道理吗? ​作者: NiuDongquote: 最初由 j_b_jiang 发布我都拿到了。新移名一登陆就可以申请牛奶金和GST退税,后者许多人不知道,所以没有申请。但其实是可以申请的,喝牛奶金一样,根据你前一年在国内的收入。 ​谢谢你,j_b_jiang !周末愉快! 作者: ◇╊假面?.支持! 作者: laoshanquote: 最初由 加猫 发布这和房租有点像,得看你们最初是怎么商量的。按政府的要求当然他要报收入,如果他拒绝给你sin,而你可以证明有付托儿费给他,你要想他有麻烦很容易。不过很多房东愿意把房租降低一点,房客同意不报税,那就是周瑜打黄盖了。私自看小孩不合法倒不一定,又不是开了无照托儿所。如果你们最初没讲清楚,那现在商量下看能不能找个折衷的办法?毕竟是朋友。​谢谢你。我还想问一下,如果报税的话,我得到的退税多还是他多缴的税多?我们都是低收入家庭,夫妻只有一人有工作。 作者: tianquote: 最初由 FatBaby 发布Tian哪,你知道得太多啦!我是2001年登陆的,当时就不知道有这么个表,所以也没有申请。那么我现在还可以填这个表来申请登陆那年的GST Credit吗?谢谢您! ​No. 作者: tianquote: 最初由 laoshan 发布谢谢你。我还想问一下,如果报税的话,我得到的退税多还是他多缴的税多?我们都是低收入家庭,夫妻只有一人有工作。 ​如果夫妻只有一人有工作,不能报DAY CARE的费用. 作者: 加猫Not the case if the other one's attending school. quote: 最初由 tian 发布如果夫妻只有一人有工作,不能报DAY CARE的费用. ​作者: 加猫quote: 最初由 laoshan 发布谢谢你。我还想问一下,如果报税的话,我得到的退税多还是他多缴的税多?我们都是低收入家庭,夫妻只有一人有工作。 ​这个不好说。信息不足。 作者: j_b_jiangtian:能否回答一下我的问题?请问tian:新移名,除了Schedule1表的Line300及ON428表的Line5804必须重新计算。例如来加170天,则Line300计算为:$8012x170/365=$3731.62 还有其他需要重新计算的数字吗,比如许多地方都有maximum数值,这些数值需要/360*来加天数吗?多谢拉

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请教,我是新移民,单身,2004年12月30日登陆卡城,请问如何报税?需要填那些表,如何申报?谢谢!

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